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        1. 如皋市經濟技術開發(fā)區(qū)(城北街道)
          關于開發(fā)區(qū)(城北街道)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算(草案)的報告
          來源: 如皋經濟技術開發(fā)區(qū) 發(fā)布時間:2025-03-12 17:24 累計次數: 字體:[ ]

          第一部分2024年財政預算執(zhí)行情況

          一、財政收入完成情況

          2024年,開發(fā)區(qū)(城北街道)財政總收入實現172614.40萬元,完成調整預算數171200萬元的100.83%,比上年同期229437.11萬元減少56822.71萬元,下降24.77%。其中,一般公共預算收入實現113734.38萬元,完成預算數112000萬元的101.55%,比上年同期127845.96萬元減少14111.58萬元,降幅11.04%。財政專戶管理資金收入(含行政事業(yè)性收費收入、國有土地使用權出讓金返還收入、其他收入、補助收入)實現58880.02萬元,完成調整預算數的99.46%,比上年同期101591.15萬元減少42711.13萬元,降幅42.04%。

          二、財政支出執(zhí)行情況

          2024年,市人大會議通過的開發(fā)區(qū)(城北街道)年初財政支出預算為112600.75萬元,執(zhí)行過程中因壓縮支出等因素,全年支出預算調整為105365萬元。全年完成支出105355.52萬元,占調整預算的99.99%,比上年同期101809.78萬元增加支出3545.74萬元,增長3.48%。其中:一般公共預算支出完成24617.80萬元,占調整預算的99.99%,比上年同期27289.18萬元減少支出2671.38萬元,下降9.79%;財政專戶管理資金支出完成80737.72萬元,占調整預算的99.99%,比上年同期74520.60萬元增加支出6217.12萬元,增長8.34%。

          三、財政平衡情況

          開發(fā)區(qū)(城北街道)2024年一般公共預算可用財力為24534.82萬元,上年預算結余9935.06萬元,加上財政專戶管理資金收入58880.02萬元,當年合計可用財力為93349.90萬元,共安排財政支出105355.52萬元,滾存收支赤字12005.62萬元,其中一般公共預算凈結余557.74萬元,財政專戶管理資金赤字12563.36萬元。

          第二部分2025年財政預算(草案)

          一、財政收入預算草案

          2025年,開發(fā)區(qū)(城北街道)財政總收入預算為241280.51萬元,比上年預算209375.01萬元增長15.24%。其中一般公共預算收入預算為119140萬元,比上年增長6.38%;財政專戶管理資金收入(含行政事業(yè)性收費收入、國有土地使用權出讓金返還收入、其他收入、補助收入)預算為122140.51萬元,比上年增長25.43%。

          二、支出預算編制草案

          2025年,開發(fā)區(qū)(城北街道)財政支出預算為137372.57萬元,其中:一般公共預算支出15232.06萬元、財政專戶管理資金支出122140.51萬元。

          三、財政預算平衡測算

          按照2025年全區(qū)財政收入預算測算可用財力約為137372.57萬元(其中一般公共預算可用財力15232.06萬元、財政專戶管理資金可用財力為122140.51萬元),安排的財政支出為137372.57萬元,當年收支平衡。

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