2023年財政決算情況
一、財政收入決算情況
2023年,財政總收入預算為187800萬元,完成收入166990萬元,完成年初預算89%。一般公共預算收入(還原口徑)為127527萬元,完成年初預算的102%,其中留抵退稅36882萬元,實際入庫109086.29萬元。非稅收入為39463萬元,完成年初預算的63%。其中行政事業(yè)性收費收入2475萬元(完成年初目標的61.88%)、國有土地出讓金收入21175萬元(完成年初目標的50.66%)、民政、交通等補助收入9775萬元、其他收入6037萬元。
二、支出決算情況
2023年,財政支出年初預算92200萬元,年中未增加預算,當年實際財政決算支出90017萬元,土地報批往來轉支出10714萬元。具體情況如下:
一般公共服務支出8003萬元
國防支出49萬元
公共安全支出360萬元
教育支出3956萬元
科學技術支出2288萬元
文化體育與傳媒支出254萬元
社會保障和就業(yè)支出9395萬元
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1161萬元
節(jié)能環(huán)保支出6225萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出35270萬元(含土地報批10714萬元)
農林水支出9827萬元
資源勘探信息等支出19432萬元
自然資源海洋氣象等支出33萬元
住房保障支出2572萬元
災害防治及應急管理支出1574萬元
其他支出(化債等)331萬元
三、收支平衡情況
2023年全鎮(zhèn)財力基數(shù)8714萬元,專項補助7982萬元,追加專項指標1517萬元,短基數(shù)財力補助5056萬元,支出基數(shù)缺口補助4420,上解支出21043萬元,最終體制結算財力為6646萬元;上年結余1889萬元,當年一般公共預算支出6673萬元,一般公共預算結轉下年1862萬元。
當年財政專戶收入為39463萬元,調用往來資金56991萬元,財政專戶支出94058萬元,收支基本平衡。
四、重點支出情況
教育支出3956萬元,主要用于幼兒園經(jīng)費,義務教育發(fā)展,學?;A設施提升改造,教學設備采購,智慧校園建設等。
科學技術支出2288萬元,用于新材料園區(qū)建設,科技孵化器運營,高質量獎勵等。
社會保障和就業(yè)支出9395萬元,用于尊老金、臨時救助、低保五保生活補助,義務兵家庭優(yōu)待金等政策性專項經(jīng)費,敬老院費用,民政、退役軍人服務站運轉經(jīng)費等。
農林水支出9827萬元,用于大學生村官、村干部工資保險,村級辦公經(jīng)費,江灘辦費用,村組土地補償款,農村基礎設施及水利工程改造,農路管理養(yǎng)護資金及管理人員工資,場圃退休人員提租補貼,支持鄉(xiāng)村振興對村補助等。
節(jié)能環(huán)保支出 6225 萬元,主要用于化工企業(yè)關停補助,鎮(zhèn)區(qū)污染防治攻堅項目支出等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 35270 萬元,主要用于安全生產(chǎn)經(jīng)費,園區(qū)基礎設施投入,鎮(zhèn)區(qū)綠化亮化及基礎設施改造,安置小區(qū)維修改造,小區(qū)物業(yè)管理,道路綠化、河道保潔及垃圾清運項目,搬遷補償支出,土地報批、回收費用等。
資源勘探信息等支出 19432 萬元,主要用于園區(qū)工作經(jīng)費,支持企業(yè)發(fā)展獎補資金,水廠回購款,企業(yè)搬遷補償款等。
“三公兩費”支出216.4萬元。其中公務用車運行費8.87萬元、公務接待費152.32萬元、因公出國(境)費用11.14萬元,會議費8.43萬元,培訓費35.64萬元。
債務化解支出(償還政府債券本息)300萬元。
2024年上半年財政預算執(zhí)行情況
一、財政預算執(zhí)行情況
(一)財政收入完成情況
2024年上半年,全鎮(zhèn)實際完成收入75195萬元,完成年初預算192500萬元的39%。其中一般公共預算收入58117萬元,完成年初目標的45.4%;非稅收入17078萬元,完成年初目標的26.47%。
(二)支出預算完成情況
2024年上半年,全鎮(zhèn)實際支出44319萬元,占年初預算90000萬元的49%。具體項目如下:
一般公共服務支出3614萬元
國防支出6萬元
公共安全支出279萬元
教育支出1514萬元
科學技術支出962萬元
文化體育與傳媒支出11萬元
社會保障和就業(yè)支出4185萬元
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出398萬元
節(jié)能環(huán)保支出116萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出23373萬元
農林水支出5804萬元
資源勘探信息支出1934萬元
國土海洋氣象支出92萬元
住房保障支出1059萬元
其他支出(聯(lián)防隊、消防支出等應急管理支出)971萬元
2024年財政預算調整方案(草案)
一、2024年下半年財政預算調整的指導思想及基本原則
我們將全面貫徹落實黨政機關過緊日子的重要講話和重要指示批示精神,以更大力度嚴格資金管理、嚴守財經(jīng)紀律,將過緊日子要求不折不扣落到實處,嚴格執(zhí)行人大批準的預算,原則上不予追加。確需追加預算的,必須履行規(guī)范報批程序,確保年度財政收支平衡。
二、2024年財政預算調整方案(草案)
2024年初我鎮(zhèn)支出預算90000萬元,年中需增加人員專項補助類支出2016萬元,現(xiàn)將原支出預算調減2016萬元,調整后全年支出預算總額不變,仍為90000萬元。
(一)具體調減項目為:
社會保障和就業(yè)支出 1195萬元
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 100萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 281萬元
農林水支出 440萬元
(二)具體調增項目為:
公共安全支出 216萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1800萬元
以上方案,請各位代表審議!